Codice Conto: codice del cliente movimentato. Se si impostano le prime lettere del nome o della ragione sociale, la procedura attiva automaticamente la ricerca di quel conto per descrizione (ragione sociale normalizzata). Col tasto [ Anagr. ] il programma si posiziona (in registrazione) sull’anagrafica conti per l’inserimento di un nuovo Cliente. Con[ Zoom ] (tasto F2) si attiva la funzione di zoom sull’anagrafica conti.
Data fattura: data della fattura da emettere al Cliente. E’ proposta la data del giorno.Nr. fattura: numero della fattura da emettere. Lasciando a 0, viene assegnato temporaneamente il numero 99.999 ed in fase di contabilizzazione verrą assegnato il numero successivo all’ultima fattura emessa.Controlla/Emetti fattura da DDT: Seviene eseguita la normale procedura di fatturazione tramite la funzione di selezione delle bolle di vendita/carico gią esistenti.
Registra nuova fattura immediata: futura implementazione